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一、2012年预算相差安排的要求快播色情电影网
阐明《国务院对于编制2012年中央预算和地点预算的见知》(国发〔2011〕36号)精神,勾通我市试验情况,笃定市级财政相差安排的要求。
(一)预算收入安排的要求
1.收入预算编制要坚握不务空名、积极安妥、留多余步,与2012年国内坐褥总值等经济社会发展方针相相宜,并研讨税收政策支持身分,分税种、分方式测算税基和收入的增减情况,提高收入预算编制的科学性和准确性。上司财政要提前见知对下级财政的调动支付数额,各级财政在编报本级预算收入的同期,要编报上司财政的各项补助收入,进一步提高本级财政预算编报的无缺性。
2.加强财政收入顾问,法式收入分拨顺次。陆续落实结构性减税,提高袖珍微型企业升值税和营业税起征点,延长对袖珍微利企业减半征收企业所得税等税收优惠政策。完善国有成本筹划预算,增强预算无缺性。按照“正税清费”和“分类法式”原则,陆续计帐法式行政治业性收费方式。
(二)预算支拨安排的要求
1.2012年支拨预算安排要奉命“照章原意、缺一不行”的原则,围绕全市重心责任,勾通各部门资金需求情况,在保障照章增长的前提下,本着“量入为主、精打细算”的方针,有保有压,进一步优化财政支拨结构,重心向保障和改善民生等界限歪斜,优先加多对文化、医疗卫生、环境保护等界限的干预,严格禁止公用经费等一般性支拨。
2.效率优化投资结构,加强经济社会发展薄弱法子,提高政府投资效益。政府天下投资主要用于支握保障性安堵工程、西宾卫生基础设施、节能减排和生态建造、以水利为重心的农业农村基础设施、自主转换才气建造和计谋性新兴产业发展等方面,优先保证重心在建、续建方式的资金需求,严格禁止新上方式,防护重迭建造。
3.切实完善强农惠农政策,推动城乡经济社会统筹发展。陆续落实好良种补贴、农机购置补贴、农资抽象补贴和食粮直补政策,建立健全粮、棉、油、糖等主要农产物补贴和食粮收储轨制。深化农村抽象转换,全面鼓吹村级公益作事一事一议财政奖补责任。鼓吹皆市型当代农业和沟域经济发展,增强郊区发展活力,多渠说念促进农民增收。积极促进西宾、卫生、文化等天下资源向农村延长,加速城乡勾通部建造,效率构建城乡一体的天下服务体系。支握丛林生态安全建造和林业产业化发展,加大城市水环境措置力度,鼓吹生态素养区建造和发展。
4.效率保障和改善民生,鼓吹和谐社会建造。坚握西宾优先发展计谋,落实《国度中永久西宾转换和发展决策撮要(2010-2020年)》,加大财政西宾干预,切实提高财政西宾支拨占天下财政支拨的比重,积极拓宽财政性西宾经费起原渠说念,确保罢了国度财政性西宾经费支拨占国内坐褥总值比例达到4%的标的。完善多头绪西宾体系,积极支握发展学前西宾,促进城乡义务西宾平衡发展,支握普及高中阶段西宾,轻易发展劳动西宾,全面提高高级西宾质地,健全家庭经济坚苦学生国度资助政策体系。深化医药卫生体制转换,促进医疗卫滋作事发展,升迁下层医疗机构服务才气,健全消失城乡住户的基本医疗保障体系。全面实施基本药物轨制,支握公立病院转换试点并迟缓推开。加速社会保障体系建造,完善社会保障关连待遇圭臬与物价上升联动机制,健全社会救助政策体系,充分阐扬社会保障的结识器作用。整合城乡促进作事政策体系,作念好本市城乡作事坚苦群体、高校毕业生和农村调动劳能源作事责任。深刻落实“九养”政策,支握养老机构建造,加速养老服务和福利作事发展。加速保障性安堵工程建造,加大对天下租出住房和廉租住房建造、棚户区改造、农村危房改造等的干预力度。统筹资金,加大干预,支握天下文化服务体系建造,推动文化作事和产业发展,加强文化遗产保护,促进文化大发展大闹热。
5.支握科技转换和节能减排,促进经济结构支持和经济发展方式转变。陆续加大财政科技干预,提高技术转换发展才气,鼓吹产业结构优化升级。加速鼓吹中关村国度自主转换示范区建造,鼓吹北京经济期间开发区发展,提高技术转换水平。落实国度紧要科技专项,莳植紧要科技拆伙转变落地,增强科技支握力。积极支握生物医药、新能源汽车研发,推动低碳期间应用,促进轮回经济加速发展,加强环境保护,加速计谋性新兴产业莳植与科技振兴产业发展。支握莳植发展计谋性新兴产业,发展当代服务业,促进中小企业卓著是袖珍微型企业发展。
6.轻易压缩一般性支拨,鼓吹从简型政府建造。贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅对于进一步作念好党政机关厉行从简责任的见知》(中办发〔2011〕13号)精神,进一步阐扬繁重昂然的优良格调,建立健全厉行从简、反对铺排张扬的长效机制。2012年严格禁止因公出洋(境)经费、公事用车购置及启动费、公事管待费(以下称“三公经费”)支拨,强化会议费、培训费支拨顾问,“三公经费”、会议、培训、印刷、差旅、覆按、调研、论坛、典礼、节会等一般性支拨原则上不得逾越2011年预算范畴。公事用车购置原则上只更新不新购,陆续严格禁止楼堂馆所建造。加强机构设立和编制顾问,严格禁止机构编制总量,对超编东说念主员不予核拨经费。
二、2012年市级天下财政预算相差安排情况
(一)2012年市级天下财政预算相差安排总体情况
2012年市级天下财政预算收入安排1798.0亿元,增长9.3%,加中央返还及补助197.4亿元、区县上解229.7亿元、上年专项政策性结转使用15.0亿元、调入预算结识转变基金55.0亿元,收入统统2295.1亿元。
市级天下财政预算支拨安排1652.9亿元(含市追加区县支拨),增长16.2%,加上解中央91.2亿元、区县税收返还和调动支付524.4亿元、专项政策性结转下年使用1.3亿元、划转水利建造基金25.3亿元,支拨统统2295.1亿元。
(二)2012年市级天下财政预算收入具体安排情况
升值税136.0亿元,增长6.5%。主要研讨浪费市集活跃、工业结构迟缓优化等增收身分,以及提高升值税起征点等减收身分进行测算。
营业税606.3亿元,增长10.6%。主要研讨第三产业约束优化升级等增收身分,以及提高营业税起征点等减收身分进行测算。
企业所得税433.5亿元,增长11.6%。主要研讨跟着经济启动陆续趋稳、实体经济步入试验性上升期、企业坐褥筹划现象呈约束好转趋势等增收身分,以及落实支握自主转换等税收优惠政策的减收身分进行测算。
个东说念主所得税293.7亿元,增长7.6%。主要研讨全市实施一系列提高住户收入政策、企业筹划效益总体向好等增收身分,以及提高个东说念主所得税免税扣除额等减收身分进行测算。
(三)2012年市级天下财政预算支拨具体安排情况
1.一般天下服务安排情况
2012年一般天下服务预算数为806766万元,比上年履行数加多8794万元,增长1.1%。其中:
(1)东说念主大事务预算数为11263万元,与2011年握平。
(2)政协事务预算数为8886万元,与2011年握平。
(3)政府办公厅(室)及关连机构事务预算数为68639万元,比2011年履行数减少6741万元,镌汰8.9%。主如果部门一次性节能改造方式经费减少。
(4)发展与转换事务预算数为23049万元,比2011年履行数加多703万元,增长3.1%。主如果增涨价钱监测等方式经费。
(5)统计信息事务预算数为20244万元,与2011年握平。
(6)财政治务预算数为33401万元,比2011年履行数加多2801万元,增长9.2%。主如果国库鸠合收付手续费等方式经费加多。
(7)税收事务预算数为174286万元,与2011年握平。
(8)审计事务预算数为12531万元,与2011年握平。
(9)东说念主力资源事务预算数为40022万元,与2011年基本握平。
(10)东说念主口与操办生养事务预算数为34549万元,比2011年履行数加多3143万元,增长10.0%。主如果“半边户”农村住户一方补助、农村操办生养家庭奖励缓助等支拨加多。
(11)商贸事务预算数为18204万元,与2011年握平。
(12)学问产权事务预算数为11189万元,与2011年握平。
(13)工商行政顾问事务预算数为128946万元,比2011年履行数加多7705万元,增长6.4%。主如果政府办实事方式、实验室启动等方式经费加多。
(14)质地期间监督与覆按检疫事务预算数为42342万元,比2011年履行数加多1169万元,增长2.8%。主如果食物监督查验等方式经费加多。
(15)大家团体事务预算数为15931万元,与2011年握平。
2.天下安全及国防安排情况
2012年天下安全及国防预算数为1033731万元,比2011年履行数加多35033万元,增长3.5%。主如果加多缓解交通拥挤经费、政法部门办案费及扩招文职辅警东说念主员经费。
3.西宾安排情况
2012年西宾预算数为2911741万元,比2011年履行数加多499666万元,增长20.7%。其中:
(1)平时西宾预算数为1510232万元,比2011年履行数加多270509万元,增长21.8%。主如果加多九年义务西宾阶段、高中西宾阶段、劳动西宾阶段办学条目达标、校舍维修、改造,实习、实训基地建造及西宾造就实践与转换,市属高校深化鼓吹“三大工程”建造、高校基本建造三年决策和基本建造贷款债务化解等方式经费以及市属高校基本经费。
(2)劳动西宾预算数为443188万元,比2011年履行数加多62288万元,增长16.4%。主如果加多国度高级劳动院校主干校建造、师资军队建造、课程体系转换及实训基地建造等方式经费。
(3)播送电视西宾预算数为6945万元,比2011年履行数减少636万元,镌汰8.4%。主如果2011年一次性安排电视节目次制等方式经费,2012年无此身分。
(4)教师老到及干部陆续西宾预算数为42231万元,比2011年履行数加多6899万元,增长19.5%。主如果加多改善党校软硬件造就环境等方式经费。
(5)西宾顾问事务等其他支拨预算数为6480万元,比2011年履行数加多897万元,增长16.1%。主如果加多医疗保障转换等经费支拨。
4.科学期间安排情况
2012年科学期间预算数为1529800万元,比2011年履行数加多129771万元,增长9.3%。其中:
(1)基础计划预算数为31978万元,比2011年履行数加多12555万元,增长64.6%。主如果加多人命科学计划所、新能源汽车期间研发、国度当代农业科技城、皆门市民健康方式莳植等方式经费。
(2)应用计划预算数为121827万元,比2011年履行数加多47472万元,增长63.8%。主如果加多国度当代农业科技城产业化促进、科技转换基地莳植与发展工程等方式经费。
(3)科技条目与服务预算数为18112万元,比2011年履行数加多12553万元,增长225.8%。主如果加多皆门科技条目平台等方式经费。
(4)社会科学预算数为15802万元,比2011年履行数加多2192万元,增长16.1%。主如果加多社会科学计划等方式经费。
(5)科学期间普及预算数为36763万元,比2011年履行数加多11606万元,增长46.1%。主如果加多开展高端科技资源科普化、科普活动、科普才气升迁和保障支握等方式经费。
(6)科技相易与配合预算数为1400万元,比2011年履行数加多1400万元。主如果2012年对方式列支预算科目进行了支持。
(7)科技紧要专项预算数为10000万元,与2011年握平。
(8)科学期间顾问事务等其他支拨预算数为4656万元,比2011年履行数加多244万元,增长5.5%。主如果加多科技抽象一站式服务大厅房屋租出等方式经费。
5.文化体育与传媒安排情况
2012年文化体育与传媒预算数为942089万元,比2011年履行数加多439779万元,增长87.6%。其中:
(1)文化预算数为243217万元,比2011年履行数加多20780万元,增长9.3%。主如果加多剧心文化惠民工程、对下层和农村地区的调动支付及闹热艺术创作坐褥、打造皆门品牌文化活动等方式经费。
(2)文物预算数为63210万元,比2011年履行数减少1683万元,镌汰2.6%。主如果展览制作等一次性方式经费减少。
(3)体育预算数为92078万元,比2011年履行数加多14889万元,增长19.3%。主如果2011年体育产业发展指引资金未一说念履行完。
(4)播送影视预算数为47958万元,比2011年履行数减少2434万元,镌汰4.8%。主如果减少国际电影季等方式经费。
(5)新闻出书预算数为5000万元,比2011年履行数减少1619万元,镌汰24.5%。主如果减少典籍节、绿色印刷工程等方式经费。
(6)其他文化体育与传媒支拨预算数为490626万元,比2011年履行数加多409846万元,增长507.4%。主如果加多文化转换发展专项资金等方式经费。
6.社会保障和作事安排情况
2012年社会保障和作事预算数为1125443万元,比2011年履行数加多101929万元,增长10.0%。其中:
(1)东说念主力资源和社会保障顾问事务预算数为56360万元,比2011年履行数加多15550万元,增长38.1%。主如果加多市东说念主力社保局信息化系统升级改造经费等方式经费。
(2)民政顾问事务预算数为59361万元,比2011年履行数加多815万元,增长1.4%。主如果加多救助总站及军供站开办费等方式经费。
(3)行政治业单元离退休预算数为229331万元,比2011年履行数加多11307,增长5.2%。主如果加多对离退休东说念主员的保障性支拨。
(4)作事补助预算数为6610万元,比2011年履行数减少5388万元,镌汰44.9%。主如果2012年作事责任及奖励经费支持至其他科目。
(5)抚恤预算数为3000万元,比2011年履行数减少2547万元,镌汰45.9%。主如果2011年受物价上升身分影响,加多了一次性临时生存补贴等方式经费,2012年年头安排未研讨此身分。
(6)退役安置预算数为98138万元,比2011年履行数减少5338万元,镌汰5.2%。主如果军休东说念主员医疗等方式经费减少。
(7)社会福利预算数为39219万元,比2011年履行数加多14091万元,增长56.1%。主如果加多养老服务作事发展专项资金、市属福利院设施改造及开采购置等方式经费。
(8)残疾东说念主作事预算数为8935万元,比2011年履行数加多208万元,增长2.4%。主如果正常增东说念主增资等身分。
(9)其他城市生存施济预算数为1697万元,比2011年履行数减少3056万元,镌汰64.3%。主如果由市级资金支持为使用中央补助资金。
(10)当然灾害生存救助预算数为1500万元,比2011年履行数减少148万元,镌汰9.0%。主如果2011年加多援助云南地震灾地资金,2012年年头预算安排未研讨此身分。
(11)红十字作事预算数为2074万元,与2011年基本握平。
7.医疗卫生安排情况快播色情电影网
2012年医疗卫生预算数为944445万元,比2011年履行数加多192364万元,增长25.6%。其中:
(1)公立病院预算数为428594万元,比2011年履行数加多102139万元,增长31.3%。主要原因:一是加多公立病院转换试点启动经费;二是由于科目支持,加多补助区县中医医疗机构重心建造经费。
(2)下层医疗卫期望构预算数为7501万元,比2011年履行数加多5193万元,增长225.0%。主如果加多健康促进十年决策等方式经费。
(3)天下卫生预算数为135371万元,比2011年履行数加多44419万元,增长48.8%。主如果加多专科天下卫期望构全额顾问、急救体系垂直顾问经费、区县疾控圭臬化配备等方式经费。
(4)医疗保障预算数为42000万元,比2011年履行数加多382万元,增长0.9%。主如果加多城镇住户基本医疗保障补助和新农合市级统筹补助资金等方式经费。
(5)中医药预算数为12297万元,比2011年履行数减少2616万元,镌汰17.5%。主如果区县中医医疗机构重心建造资金调至“公立病院”科目安排。
(6)食物和药品监督顾问事务预算数为27424万元,比2011年履行数加多4997万元,增长22.3%。主如果加多了对药品、医疗器械检测覆按及王法监督等方式的干预。
(7)医疗卫生顾问事务等其他支拨预算数为16542万元,比2011年履行数减少12914万元,镌汰43.8%。主如果2011年一次性加多远郊区县区域医疗中心建造等医疗转换经费,2012年无此身分。
8.节能环保安排情况
2012年节能环保预算数为632595万元,比2011年履行数加多139083万元,增长28.2%。其中:
(1)环境保护顾问事务预算数为9814万元,比2011年履行数加多409万元,增长4.3%。主如果加多地点环境保护圭臬制转换等方式经费。
(2)环境监测与监察预算数为1719万元,比2011年履行数加多40万元,增长2.4%。主如果加多辐照性废料监督顾问责任保障等方式经费。
(3)浑浊防治预算数为271264万元,比2011年履行数减少96039万元,镌汰26.1%。主如果2011年使用积年排污费收入结余安排支拨,2012年无此身分。
(4)节能减排专项资金预算数为130000万元,比2011年履行数加多90000万元,增长225.0%。主如果节能减排地点配套资金加多。
(5)能源从简愚弄预算数为214050万元,比2011年履行数加多145003万元,增长210.0%。主如果新增安排新能源车示范启动等方式经费。
9.城乡社区事务安排情况
2012年城乡社区事务预算数为543833万元,比2011年履行数加多58447万元,增长12.0%。其中:
(1)城乡社区顾问事务预算数为61465万元,比2011年履行数减少17964万元,镌汰22.6%。主如果2011年对部分重心区域环境进行鸠合整治,2012年年头预算安排未研讨此身分。
(2)城乡社区决策与顾问预算数为21505万元,比2011年履行数加多10145万元,二对一增长89.3%。主如果加多户外告白设施日常启动用度等方式经费。
(3)城乡社区天下设施预算数为222609万元,比2011年履行数加多33120万元,增长17.5%。主如果加多城市环境整治及绿化等方式经费。
(4)城乡社区环境卫生预算数为125106万元,比2011年履行数加多28152万元,增长29.0%。主如果加多生存垃圾处理市级补助,城镇地区居住小区垃圾分类达标、分类网罗、分类运载系统建造补助等方式经费。
10.农林水事务安排情况
2012年农林水事务预算数为775773万元,比2011年履行数加多79965万元,增长11.5%。其中:
(1)农业预算数为337094万元,比2011年履行数加多54865万元,增长19.4%。主如果加多促进城乡区域融合发展、支握设施农业及沟域经济发展等方式经费。
(2)林业预算数为92425万元,与2011年握平。
(3)水利预算数为93957万元,与2011年基本握平。
(4)南水北调预算数为13944万元,与2011年基本握平。
(5)农业抽象开发预算数为115550万元,比2011年履行数加多956万元,增长0.8%。主如果加多皆市型当代农业基础建造及农业抽象开发方式地点配套资金等方式经费。
(6)社会见解新农村建造专项资金预算数为20000万元,与2011年握平。
11.交通运载安排情况
2012年交通运载预算数为1062145万元,比2011年履行数加多52544万元,增长5.2%。其中:
(1)公路水路运载预算数为59609万元,与2011年基本握平。
(2)石油价钱转换对交通运载的补贴预算数为59800万元,比2011年履行数加多11203万元,增长23.1%。主如果油价上升身分相应加多补贴支拨。
(3)其他交通运载支拨预算数为942736万元,比2011年履行数加多41782万元,增长4.6%。主如果大地公交补贴等方式经费加多。
12.资源勘察电力信息等事务安排情况
2012年资源勘察电力信息等事务预算数为755842万元,比2011年履行数加多50917万元,增长7.2%。其中:
(1)资源勘察开发和服务支拨预算数为2204万元,比2011年履行数加多605万元,增长37.8%。主如果2012年对方式列支预算科目进行了支持。
(2)电力监管支拨预算数为107000万元,比2011年履行数加多13426万元,增长14.3%。主如果自然气、燃煤等原材料价钱上升身分调增补贴圭臬。
(3)工业和信息产业监管支拨预算数为156511万元,比2011年履行数加多30309万元,增长24.0%。主如果加多工业发展资金等方式经费。
(4)安全坐褥监管预算数为13758万元,比2011年履行数加多4543万元,增长49.3%。主如果加多安全隐患措置等方式经费。
(5)国有钞票监管预算数为12992万元,比2011年履行数加多617万元,增长5.0%。主如果加多2012年决算及经济牵累审计等方式经费。
(6)支握中小企业发展和顾问支拨预算数为100000万元,与2011年基本握平。
13.贸易服务业等事务安排情况
2012年贸易服务业等事务预算数为269538万元,比2011年履行数加多30463万元,增长12.7%。其中:
(1)贸易流畅事务预算数为50000万元,比2011年履行数减少70029万元,镌汰58.3%。主如果2011年安排促浪费补贴资金,2012年年头预算安排未研讨此身分。
(2)涉外发展服务支拨预算数为17000万元,与2011年握平。
(3)其他贸易服务业等事务支拨预算数为110308万元,比2011年履行数加多103308万元,增长1475.8%。主如果加多中关村当代服务业试点地点配套扶握资金等方式经费。
14.金融监管等事务安排情况
2012年金融监管等事务预算数为5081万元,比2011年履行数加多1254万元,增长32.8%。其中:
(1)金融部门行政支拨预算数为1642万元,比2011年履行数加多738万元,增长81.6%。主如果加多法式金融市集顺次等方式经费。
(2)其他金融监管等事务支拨预算数为3439万元,比2011年履行数加多516万元,增长17.7%。主如果加多金融课题调研、培训等方式经费。
15.国土资源时势等事务安排情况
2012年国土资源时势等事务预算数为71036万元,比2011年履行数加多7267万元,增长11.4%。其中:
(1)国土资源事务预算数为56269万元,比2011年履行数加多4274万元,增长8.2%。主如果加多平原区地下水库勘测等方式经费。
(2)测绘事务预算数为7624万元,比2011年履行数加多1694万元,增长28.6%。主如果加多基本比例尺地形图更新等方式经费。
(3)地震事务预算数为3093万元,比2011年履行数加多455万元,增长17.2%。主如果加多地震济急指导中心、宣宣道练基地启动珍惜等经费。
(4)时势事务预算数为4050万元,比2011年履行数加多844万元,增长26.3%。主如果加多时势信息化运维等方式经费。
16.住房保障支拨安排情况
2012年住房保障支拨预算数为3750万元,比2011年履行数减少150359万元,镌汰97.6%。主如果2011年安排以昨年度行政治业单元住房补贴,2012年无此身分。
17.粮油物质储备顾问事务安排情况
2012年粮油物质储备顾问事务预算数为34384万元,比2011年履行数加多7011万元,增长25.6%。其中:
(1)粮油事务预算数为27384万元,与2011年握平。
(2)能源储备预算数为7000万元,比2011年履行数加多7000万元。主如果由于2011年煤油、液化气储备等方式经费列支在贸易服务业等事务预算科目,2012年按照财政部要领支持至此科目。
18.其他支拨安排情况
2012年其他支拨预算数为1194962万元,比2011年履行数减少318644万元,镌汰21.1%。其中:
(1)轨说念交通专项资金预算数为559093万元,比2011年履行数减少631814万元,镌汰53.1%。主如果2011年一次性加多安排新开工轨说念廓清建造资金,2012年无此身分。
(2)天下突发事件济急专项资金预算数为30000万元。
(3)偿债和处理历史留传问题资金预算数为180000万元,与2011年握平。
19.计较费安排情况
2012年计较费预算数为495864万元,阐明《中华东说念主民共和国预算法》要领,按照本级政府预算支拨额的3%设立。
20.基本建造安排情况
2012年基本建造预算数为1390000万元,比2011年履行数加多439159万元,增长46.2%。主如果由于2012年展望政府性基金中的地皮收益减少,相应加多天下财政预算对基本建造的干预。
21.“三公经费”安排情况
2012年,市级党政机关、全额拨款作事单元“三公经费”财政拨款预算安排11.2亿元,与2011年预算11.4亿元比拟,镌汰了1.8%,主如果我市贯彻落实中央要求,禁止和镌汰政府行政成本,严格禁止“三公经费”范畴。
简表如下:
单元:亿元
注:2011年“三公经费”履行数需待决算统计完毕后提供。
其中,因公出洋(境)用度加多,主如果我市加强文化、西宾、科技等界限的国际相易活动,参加国际学术会议、科技研讨会、国际紧要体育赛事及举办高素养东说念主才外洋培训等;公事管待费基本握平,主如果坚握厉行从简、减少公事管待,严格禁止公事管待经费支拨;公事用车购置费减少,主如果公事用车陆续实行只更新不新购,且公事用车设置圭臬镌汰;公事用车启动珍惜费加多,主如果受燃油价钱上升的影响。
三、2012年市级政府性基金预算相差安排情况(一)2012年市级政府性基金预算相差总体安排情况
市级政府性基金预算收入安排4935838万元,比2011年履行数8624022万元下落42.8%。主如果受房地产市集影响,展望地皮收入下落幅度较大。
市级政府性基金预算支拨(含追加区县支拨)安排5561313万元,比2011年的5697094万元下落2.4%。主如果受地皮出让收入范畴的影响,安排的支拨相应减少。
(二)2012年市级政府性基金预算收入具体安排情况
1.市级西宾收入预算安排468700万元,比2011年履行数加多468700万元,主要原因是按照中央要求,自2012年1月1日起我市新开征地点西宾附加。
2.市级文化体育与传媒收入预算安排136680万元,与2011年履行数基本握平,主如果文化作事建造费收入。
3.市级社会保障和作事收入预算安排85100万元,与2011年履行数基本握平,主如果残疾东说念主作事保障金收入。
4.市级城乡社区事务收入预算安排4004500万元,比2011年履行数减少4140885万元,镌汰50.8%,下落的主要原因是受房地产市集调控政策影响,展望2012年国有地皮使用权出让金收入大幅下落。具体情况是:
(1)城市基础设施配套收入预算安排112800万元,与2011年履行数基本握平。
(2)政府住房基金收入预算安排85000万元,比2011年履行数加多29585万元,增长53.4%,增长主要原因是2011年受银行进款利率上调影响,住房公积金升值收益大幅减少,2012年利率政策展望较为安定,升值收益较2011年展望相应加多。
(3)国有地皮使用权出让金收入预算安排3301200万元,比2011年履行数减少4117909万元,镌汰55.5%,下落的主要原因是受房地产市集调控政策影响,展望国有地皮使用权出让金收入下落幅度较大。
(4)城市公用作事附加收入预算安排186700万元,与2011年履行数基本握平。
(5)国有地皮收益基金收入预算安排173800万元,比2011年履行数减少52000万元,镌汰23%,下落的主要原因是按政策计提的国有地皮收益基金收入相应减少。
(6)农业地皮开发资金收入预算安排5000万元,比2011年履行数减少5890万元,镌汰54.1%,下落的主要原因是展望2012年地皮出让面积减少,按政策计提的农业地皮开发资金收入相应减少。
(7)新增建造用地地皮有偿使用费收入预算安排140000万元,比2011年履行数加多5348万元,增长4.0%,主要原因是展望征用农用地和未愚弄大地积略有加多,相应交纳的新增建造用地地皮有偿使用费加多。
5.市农林水事务收入预算安排49000万元,比2011年履行数减少1859万元,镌汰3.7%,具体情况是:
(1)丛林植被复原费收入预算安排5500万元,比2011年履行数减少2105万元,镌汰27.7%,下落的主要原因是2011年中央一次性加多了我市征占用林地点针,导致该项基金收入预算加多,2012年无此身分。
(2)地点水利建造基金收入预算安排43500万元,与2011年履行数基本握平。
6.市级交通运载收入预算安排24510万元,主如果车辆通行费,与2011年履行数基本握平。
7.市级资源勘察电力信息等事务收入预算安排27348万元,比2011年履行数减少5699万元,镌汰17.2%,具体情况是:
(1)无线电频率占用费收入预算安排672万元,与2011年履行数基本握平。
(2)散装水泥专项资金收入预算安排2936万元,比2011年履行数减少650万元,镌汰18.1%,主要原因短长保障性住房开工面积展望减少。
(3)新式墙体材料专项基金收入预算安排23740万元,比2011年履行数减少5049万元,镌汰17.5%,主要原因是:一是2012年部分行政顾问事项征缴由市级支持到区县,导致市级新式墙体专项基金收缴减少;二短长保障性住房开工面积展望减少。
8.市级其他基金收入预算安排140000万元,与2011年履行数下落8407万元,镌汰5.7%,具体情况是:
(1)彩票公益金收入预算安排140000万元,比2011年履行数加多11472万元,增长8.9%,主要原因是研讨2012年伦敦奥运会时辰,北京体彩顾问中心拟苦求销售奥运竞猜彩票,将带动彩票销量增长,相应加多彩票公益金。
(2)其他政府性基金收入较2011年减少安排19879万元,主要原因是阐明财政部要领,2011年将预算外建材发展补充基金积年结余一次性纳入基金预算顾问,2012年无此身分。
(三)2012年市级政府性基金预算支拨具体安排情况
1.市级西宾基金支拨预算安排468700万元,比2011年加多468700万元,主如果照章落实地点西宾附加收入安排的支拨。
2.市级文化体育与传媒基金支拨预算安排100000万元,与2011年履行数基本握平,主如果文化建造作事费安排的支拨。
3.市级社会保障和作事基金支拨预算安排83000万元,比2011年履行数加多5193万元,增长6.7%,主要原因是市级加大对残疾东说念主作事扶握和服务力度,加多对城镇老旧小区无阻碍设施改造等方式的干预。
4.市级城乡社区事务类基金支拨预算安排4382792万元,比2011年履行数减少698173万元,镌汰13.7%,主要原因是展望2012年地皮使用权出让金收入范畴大幅减少,导致基金支拨相应减少。具体情况是:
(1)城市基础设施配套费基金支拨预算安排100000万元,与2011年履行数基本握平。
(2)政府住房基金支拨预算安排85000万元,比2011年履行数加多43142万元,增长103.1%,主要原因是加大对廉租住房等保障房建造干预。
(3)国有地皮使用权出让金支拨预算安排3590425万元,比2011年履行数减少884575万元,镌汰19.8%,主要原因是受国有地皮使用权出让金收入范畴减少的影响,安排的支拨相应减少。
(4)城市公用作事附加支拨预算安排195567万元,比2011年履行数加多69897万元,增长55.6%,主要原因是加大对架空线入地及农电设施珍惜等方式的干预。
(5)国有地皮收益基金支拨预算安排173800万元,比2011年履行数减少52000万元,镌汰23.0%,主要原因是受国有地皮收益基金收入范畴减少的影响,安排的支拨相应减少。
(6)农业地皮开发资金支拨预算安排8000万元,与2011年履行数基本握平。
(7)新增建造用地有偿使用费支拨预算安排230000万元,比2011年履行数加多125363万元,增长119.8%,增长主要原因是加多对地皮整理、耕地开发和基本农田保护等方式干预。
5.市级农林水事务类基金支拨预算安排294700万元,与2011年履行数基本握平。具体情况是:
(1)丛林植被复原费支拨预算安排8000万元,比2011年履行数减少5378万元,镌汰40.2%,下落的主要原因是2011年统筹使用了积年基金收入结余,2012年无此身分。
(2)地点水利建造基金支拨预算安排286700万元,与2011年履行数基本握平。
人前露出6.市级交通运载类基金支拨预算安排19000万元,与2011年履行数基本握平,主如果车辆通行费安排的支拨。
7.市级资源勘察电力信息等事务类基金支拨预算安排12340万元,比2011年履行数加多3240万元,增长35.6%,具体情况是:
(1)无线电频率占用费支拨预算安排1340万元,比2011年加多1340万元,增长主要原因是2012年统筹使用了积年基金收入结余,主要用于无线电顾问基础设施和期间设施的建造卓著启动、珍惜。
(2)散装水泥专项资金支拨预算安排1500万元,比2011年履行数加多400万元,增长36.4%,增长主要原因是加多对建筑企业返退以昨年度结转的散装水泥专项资金。
(3)新式墙体材料专项基金支拨预算安排9500万元,比2011年履行数加多1500万元,增长18.8%,增长主要原因是加多对建筑企业返退以昨年度结转的新式墙体专项基金支拨。
8.市级其他基金支拨预算安排200781万元,比2011年履行数加多89963万元,增长81.2%。具体情况是:
(1)彩票事务支拨预算安排140000万元,比2011年履行数加多38287万元,增长37.6%,增长主要原因是加多用于我市老年东说念主“九养”政策等方式干预。
(2)其他支拨预算安排60781万元,比2011年履行数加多51676万元,增长567.6%,增长主要原因是统筹积年基金收入结余,加多用于叛逆震加固抽象改造等方式干预。
四、2012年市级国有成本筹划预算相差安排情况
(一)2012年市级国有成本筹划预算相差总体安排情况
2012年,市级国有成本筹划预算收入安排482234万元。其中:利润收入199736万元(主如果阐明2011年净利润和审定的上交比例20%测算),股利股息收入964万元,其他国有成本筹划预算收入200000万元,2011年结转收入81534万元。
市级国有成本筹划预算支拨,阐明今年预算收入范畴及预算支拨重心编制。2012年安排482234万元。其中:成人道支拨387799万元,占总支拨80.4%;用度性支拨82135万元,占总支拨的17%;其他支拨12300万元,占总支拨的2.6%。
(二)2012年市级国有成本筹划预算收入具体安排情况
1.利润收入199736万元
(1)电力企业利润收入预算数为15113万元。
(2)煤炭企业利润收入预算数为5639万元。
(3)钢铁企业利润收入预算数为25470万元。
(4)化工企业利润收入预算数为239万元。
(5)机械企业利润收入预算数为40554万元。
(6)投资服务企业利润收入预算数为31369万元。
(7)纺织轻工企业利润收入预算数为7249万元。
(8)贸易企业利润收入预算数为14919万元。
(9)建筑施工企业利润收入预算数为6695万元。
(10)建材企业利润收入预算数为19772万元。
(11)房地产企业利润收入预算数为13757万元。
(12)医药企业利润收入预算数为6728万元。
(13)农林牧渔企业利润收入预算数为4237万元。
(14)其他国有成本筹划预算企业利润收入预算数为7995万元。
2.股利股息收入964万元
3.其他国有成本筹划预算收入200000万元
4.2011年结转收入81534万元。
(三)2012年市级国有成本筹划预算支拨具体安排情况
1.市委、市政府笃定的紧要方式支拨175000万元。主要用于京东方八代线建造、北汽集团扩大坐褥才气以及首钢产业结构支持等方式。
2.支握重心国有企业发展142799万元。主要用于支握国有企业肉蛋菜食粮等基地建造、高安屯热电厂建造、南水北调工程建造等方式。
3.探索国有成本筹划预算股权投资支拨40000万元。
4.支握国有企业科技转换支拨30000万元。
5.支握农租房腾退及企业贴息等用度性支拨94435万元快播色情电影网。
附件1:北京市2012年市级天下财政预算收入操办情况表附件2:北京市2012年市级天下财政预算支拨操办情况表附件3:北京市2012年市级天下财政预算支拨操办情况明细表附件4:北京市2012年市级天下财政预算相差操办情况总表附件5:北京市2012年市级政府性基金预算收入操办情况表附件6:北京市2012年市级政府性基金预算支拨操办情况表附件7:北京市2012年市级国有成本筹划预算收入操办情况表附件8:北京市2012年市级国有成本筹划预算支拨操办情况表